Sistema dividido em 2 módulos, o sv-Catálogo local e o sv-Catálogo Web (Intenet). No módulo local é feita a configuração dos Produtos e Grupos de Produtos que vão ser exportados para o módulo Web (Internet), bem como das características e fotos dos mesmos. O Sistema trabalha com vários idiomas e possui facilitadores para a tarefa de tradução das informações. O módulo Web (Internet) pode ser utilizado em conjunto com qualquer Home-Page ou Site. Integrado ao Sistema Gerencial.
Sistema para gerenciar as cobranças eletrônicas com vários Bancos, permite configurar as carteiras, comandos, instruções e o layout dos arquivos Remessa e Retorno trocados com os Bancos, opera portanto com várias modalidades de cobrança (simples ou desconto/caucionada), efetua a Atualização da posição dos Títulos (“nosso número”, despesas, IOF) e Baixa automática, através da leitura do arquivo Retorno recebido diariamente dos Bancos. Evita digitação dos títulos nos programas dos Bancos, pois os mesmos já estarão no Contas a Receber do Sistema Gerencial. Dispensa totalmente a apuração das fichas de compensação recebidas dos Bancos, pois o Retorno efetua isto de forma automática, desonerando o Departamento Financeiro. Módulo totalmente integrado ao Contas a Receber.
Cadastros (Clientes, Vendedores/Representantes, Fornecedores, Transportadoras, Produtos e Grupos, Plano de Contas, Centros de Custo, entre outros), Estoque, Requisições de Material por Centros de Custo, Emissão de Cupons Fiscais, Emissão de Notas Fiscais, Contas a Receber com impressão de duplicatas e boletos bancários, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Relatórios Operacionais diversos, Fluxo de Caixa com Provisões e Cheques Vinculados, Demonstrativo do Fluxo de Caixa por Dia, Semana, Mês ou Ano (Plano de Contas Gerencial). Possui módulo de vendas (pedidos) integrado com emissão de notas e cupons fiscais.
Módulo para emissão de cupons fiscais, instalado nos caixas. Efetua vendas a vista e a prazo. Além dos cupons fiscais permite imprimir Comprovante de Entrega de Mercadoria e Carnê de Venda a Prazo. Permite acréscimos e descontos. Pode-se emitir cupom fiscal de um pedido previamente cadastrado, somente informando o número do pedido.
Sistema permite controlar os Cheques Recebidos e Emitidos, totalmente integrado com o Contas a Receber e Contas a Pagar. O gerenciamento funciona sob filtros de Origem (cheques recebidos ou emitidos) e Situação (cheques negociados, em carteira ou compensados). O Cheque Recebido ou Emitido pode ser vinculado a títulos do Contas a Receber ou Contas a Pagar, de forma que quando ocorre a compensação, o Sistema efetua automaticamente a baixa destes títulos. Gera vínculos para abater pendências no Fluxo de Caixa.
Cadastros (Clientes, Vendedores/Representantes, Fornecedores, Transportadoras, Produtos e Grupos, Plano de Contas, Centros de Custo, entre outros), Estoque, Requisições de Material por Centros de Custo, Emissão de Notas Fiscais, Contas a Receber com impressão de duplicatas e boletos bancários, Contas a Pagar, Caixa e Bancos, Relatórios Operacionais diversos, Fluxo de Caixa com Provisões e Cheques Vinculados, Demonstrativo do Fluxo de Caixa por Dia, Semana, Mês ou Ano (Plano de Contas Gerencial).
Ficha Técnica por Conjuntos e Centros de Custo, Árvore Estrutural da Ficha Técnica, Fórmulas para Apuração do Preço de Venda, Apuração da necessidade de MP à produzir com Checagem do Nível de Estoque, Custo por Projetos, Relatórios.
Controle das Ordens de Compra sob várias situações (Aguardando, Entrega Parcial, Atraso, Entregues, Bloqueados e Recusados), Configuração do Limite de Compra para aprovação do administrador (Bloqueio), Envio da Ordem de Compra por e-mail, Relatório para Controle das Entregas Previstas, Recepção de Pedidos, confirmando e validando as informações da Nota Fiscal de Compra do Fornecedor, o Sistema exibe alertas para diferenças nas quantidades, produtos, bem como nos prazos e formas de pagamento negocidas no momento da Emissão da Ordem de Compra ao Fornecedor. Lança automaticamente no Estoque, sob confirmação do usuário responsável pela Recepção de Mercadorias. Gera Provisões de Pagamento no Fluxo de Caixa.
Controle dos Pedidos de Venda sob várias situações (Carteira, Produção, Entregue, Bloqueado e Recusado), Pedido com comissão, atualização automática do cadastro do Cliente, Raio X do Cliente e do Representante/Vendedor, permitindo rápida análise da situação no sistema, inclusive pendências do Cliente no Contas a Receber, Relatório de Produtos em Carteira (Programação). Gera Provisões de Recebimento no Fluxo de Caixa. Pode receber pedidos pela Internet através do sistema sv-PedidosWeb (abaixo).
Sistema que permite a digitação de Pedidos de Venda através da Internet, não importando a localização do Representante ou Vendedor. A liberação do acesso e senha é feita pelo administrador do sistema de gestão, dentro da própria empresa. O sistema é instalado dentro da empresa e os dados são inseridos de forma totalmente on-line na base de dados, com acesso externo pela Internet.
Integrado aos sistemas de custos e pedidos de venda, permite criar programações de produção. As Ordens de Produção (OP) podem ser gerenciadas por status coloridos e prioridade. Permite controlar o fluxo dos produtos por centros de custo na linha de produção, entrada e saída dos setores. Desta forma possibilita saber exatamente onde circula o produto em elaboração, prestando informação valiosa para a gerência de produção e de vendas. Pode ser integrado com coletores de dados para automatizar a checagem do status da produção na linha de montagem.
Sistema de gerenciamento de Ordens de Serviço. Pode ser utilizado em oficinas mecânicas ou qualquer empresa que trabalhe com prestação de serviços. Permite acompanhamento das OS’s através de status e cores. Possibilita cadastrar os técnicos e vincular aos serviços executados, inclusive armazenando carga horária de trabalho.Totalmente integrado com os sistemas de gestão.
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